Dados do Empenho:

Número:05011001

Valor Total do Empenho:R$ 12.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.024.832,88

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.975.167,12

Dados da Liquidação:

Número:05011001.009

Valor Total da Liquidação:R$ 30.279,00

Valor Total Liquidado:R$ 30.279,00

Pagamento 31030073

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.46.00 - AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-ALIMENTACAO CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO ALIMENTAÇÃO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 30.279,00

Valor Líquido Pago: R$ 30.279,00


Histórico:

REF. ABRIL/2026 - SEDUC