Dados do Empenho:

Número:05011002

Valor Total do Empenho:R$ 1.900.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 547.302,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.352.697,60

Dados da Liquidação:

Número:05011002.008

Valor Total da Liquidação:R$ 4.501,10

Valor Total Liquidado:R$ 4.501,10

Pagamento 31030082

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1542000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAT

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 4.501,10

Valor Líquido Pago: R$ 4.501,10


Histórico:

REF. ABRIL/2026 - SEDUC