Dados do Empenho:

Número:05010430

Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 7.223,30

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.776,70

Dados da Liquidação:

Número:05010430.004

Valor Total da Liquidação:R$ 1.958,90

Valor Total Liquidado:R$ 1.958,90

Pagamento 31030130

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE

Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 1.958,90

Valor Líquido Pago: R$ 1.958,90


Histórico: