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- Pagamento Nº 31030130
Número:05010430
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.223,30
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 22.776,70
Número:05010430.004
Valor Total da Liquidação:R$ 1.958,90
Valor Total Liquidado:R$ 1.958,90
Pagamento 31030130
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1110 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CIÊNCIA, TECNOLOGIA, INOVAÇÃO E FORMAÇÃO TECNOLÓGICA
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.49.00 - AUXÍLIO-TRANSPORTE
Sub-elemento de Despesa 01 - AUXILIO-TRANSPORTE CIVIS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - AUXILIO TRANSPORTE (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 1.958,90
Valor Líquido Pago: R$ 1.958,90
Histórico: