Dados do Empenho:

Número:05011046

Valor Total do Empenho:R$ 3.875,01

Valor Total Liquidado:R$ 3.872,80

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 2,21

Dados da Liquidação:

Número:05011046.001

Valor Total da Liquidação:R$ 748,24

Valor Total Liquidado:R$ 739,26

Pagamento 31030202

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500100100 - Receita de Imposto e Trans. - Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)

Valor Total: R$ 748,24

Valor do IRRF: R$ 8,98

Valor Líquido Pago: R$ 739,26


Histórico:

referente ao fornecimento de peças do veículo tipo moto (Modelo Yamaha/Crosser), placa SBL1G15, conforme Nota Fiscal nº 7.507.