Dados do Empenho:

Número:05010514

Valor Total do Empenho:R$ 154.863,39

Valor Total Liquidado:R$ 154.863,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010514.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.199,81

Valor Total Liquidado:R$ 1.185,41

Pagamento 31030218

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 1.199,81

Valor do IRRF: R$ 14,40

Valor Líquido Pago: R$ 1.185,41


Histórico:

NF 5396, FEV/2026.