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- Pagamento Nº 31030218
Número:05010514
Valor Total do Empenho:R$ 154.863,39
Valor Total Liquidado:R$ 154.863,39
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010514.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.199,81
Valor Total Liquidado:R$ 1.185,41
Pagamento 31030218
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO
Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)
Valor Total: R$ 1.199,81
Valor do IRRF: R$ 14,40
Valor Líquido Pago: R$ 1.185,41
Histórico:
NF 5396, FEV/2026.