Dados do Empenho:

Número:05010514

Valor Total do Empenho:R$ 154.863,39

Valor Total Liquidado:R$ 154.863,39

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010514.003

Valor Total da Liquidação:R$ 7.076,33

Valor Total Liquidado:R$ 6.991,41

Pagamento 31030223

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 26 - MATERIAL ELÉTRICO E ELETRÔNICO

Credor: MABECOL DISTRIBUIDORA DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA (11.143.533/0001-49)

Valor Total: R$ 7.076,33

Valor do IRRF: R$ 84,92

Valor Líquido Pago: R$ 6.991,41


Histórico:

NF 5397, FEV/2026.