Dados do Empenho:

Número:12010020

Valor Total do Empenho:R$ 2.848,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.848,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:12010020.001

Valor Total da Liquidação:R$ 2.848,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.848,00

Pagamento 31030238

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 28 - MATERIAL DE PROTEÇÃO E SEGURANÇA

Credor: MSB COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA EPP (05.696.303/0001-04)

Valor Total: R$ 2.848,00

Valor Líquido Pago: R$ 2.848,00


Histórico:

FEV/26.