- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 31030250
Número:05010335
Valor Total do Empenho:R$ 50.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 50.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:05010335.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.981,70
Valor Total Liquidado:R$ 8.873,92
Pagamento 31030250
Pago em: 31/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 39 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 8.981,70
Valor do IRRF: R$ 107,78
Valor Líquido Pago: R$ 8.873,92
Histórico:
fev/26.