Dados do Empenho:

Número:05010479

Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 15.600,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 64.400,00

Dados da Liquidação:

Número:05010479.003

Valor Total da Liquidação:R$ 6.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 6.000,00

Pagamento 30030437

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 2001 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA URBANA

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 6.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 6.000,00


Histórico:

Ref. Fopag Comissionados Aux. Financeiro Comp. Mar/2026.