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- Pagamento Nº 30030490
Número:05010115
Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 23.200,00
Número:05010115.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 30030490
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2401 - SECRETARIA MUNICIPAL DO BEM-ESTAR ANIMAL
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico:
AUX.FINANCEIRO-COMISSIONADOSMARÇO/2026-SEMBA