- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030499
Número:05010161
Valor Total do Empenho:R$ 8.645.100,00
Valor Total Liquidado:R$ 2.906.711,79
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 5.738.388,21
Número:05010161.003
Valor Total da Liquidação:R$ 730.685,29
Valor Total Liquidado:R$ 437.927,63
Pagamento 30030499
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2002 - GUARDA MUNICIPAL DE MARACANAÚ
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 730.685,29
Valor Líquido Pago: R$ 437.927,63
Histórico:
Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2026.