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- Pagamento Nº 01040002
Número:17030011
Valor Total do Empenho:R$ 1.225.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 629.646,40
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.953,60
Número:17030011.002
Valor Total da Liquidação:R$ 243.569,60
Valor Total Liquidado:R$ 243.569,60
Pagamento 01040002
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL
Credor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)
Valor Total: R$ 243.569,60
Valor Líquido Pago: R$ 243.569,60
Histórico:
referente à aquisição de fardamento das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026