Dados do Empenho:

Número:17030011

Valor Total do Empenho:R$ 1.225.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 629.646,40

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 595.953,60

Dados da Liquidação:

Número:17030011.002

Valor Total da Liquidação:R$ 243.569,60

Valor Total Liquidado:R$ 243.569,60

Pagamento 01040002

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1550000000 - Transferência do Salário-Educação

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 04 - MATERIAL EDUCACIONAL E CULTURAL

Credor: DJ DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DESCATAVEIS HOSPITALAR LTDA (53.512.259/0001-88)

Valor Total: R$ 243.569,60

Valor Líquido Pago: R$ 243.569,60


Histórico:

referente à aquisição de fardamento das Escolas Cívico Militar (ECIM) para o ano letivo de 2026