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- Pagamento Nº 30030695
Número:05010349
Valor Total do Empenho:R$ 950.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 208.441,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 741.558,99
Número:05010349.003
Valor Total da Liquidação:R$ 70.489,95
Valor Total Liquidado:R$ 54.264,33
Pagamento 30030695
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1601 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO, EMPREGO E EMPREENDEDORISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 70.489,95
Valor Líquido Pago: R$ 54.264,33
Histórico:
COMISSIONADOS-MARÇO/2026-STEE