Dados do Empenho:

Número:05010199

Valor Total do Empenho:R$ 40.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 11.896,48

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 28.103,52

Dados da Liquidação:

Número:05010199.003

Valor Total da Liquidação:R$ 2.974,12

Valor Total Liquidado:R$ 2.974,12

Pagamento 30030713

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1605000000 - Assistência Financeira ao Piso Salarial de Enfermagem

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 2.974,12

Valor Líquido Pago: R$ 2.974,12


Histórico: