- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 30030716
Número:05010209
Valor Total do Empenho:R$ 80.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 67.185,41
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 12.814,59
Número:05010209.003
Valor Total da Liquidação:R$ 24.205,49
Valor Total Liquidado:R$ 24.205,49
Pagamento 30030716
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL
Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 24.205,49
Valor Líquido Pago: R$ 24.205,49
Histórico: