Dados do Empenho:

Número:06010005

Valor Total do Empenho:R$ 129.350,22

Valor Total Liquidado:R$ 60.159,78

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 69.190,44

Dados da Liquidação:

Número:06010005.001

Valor Total da Liquidação:R$ 60.159,78

Valor Total Liquidado:R$ 60.015,40

Pagamento 01040018

Pago em: 01/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 60.159,78

Valor do IRRF: R$ 144,38

Valor Líquido Pago: R$ 60.015,40


Histórico:

referente à aquisição de Gás Liquefeito de Petróleo (GLP) envasado em botijões de 13 kg e 45 kg, conforme o Contrato n.° 0810.25.02.03.08, decorrente do Pregão Eletrônico n.° 01.013/2024, da Ata de Registro de Preços n.° 01.001/2025 e Nota Fiscal n.º 4124.