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- Pagamento Nº 30030852
Número:05010714
Valor Total do Empenho:R$ 45.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 10.800,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 34.200,00
Número:05010714.003
Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00
Pagamento 30030852
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 2201 - SECRETARIA MUNICIPAL DE COMUNICAÇÃO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS
Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 3.600,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00
Histórico: