Dados do Empenho:

Número:05010436

Valor Total do Empenho:R$ 5.909.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 2.033.176,07

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.875.823,93

Dados da Liquidação:

Número:05010436.008

Valor Total da Liquidação:R$ 611.042,66

Valor Total Liquidado:R$ 423.867,12

Pagamento 30030898

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1510 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E CIDADANIA E SEGURANÇA ALIMENTAR

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 01 - VENCIMENTOS E SALARIOS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 611.042,66

Valor Líquido Pago: R$ 423.867,12


Histórico:

Ref. Fopag Efetivos Comp. Mar/2026.