Dados do Empenho:

Número:02020062

Valor Total do Empenho:R$ 54.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 37.737,16

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 16.262,84

Dados da Liquidação:

Número:02020062.003

Valor Total da Liquidação:R$ 23.875,06

Valor Total Liquidado:R$ 23.875,06

Pagamento 30031163

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.11.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL

Sub-elemento de Despesa 52 - LICENÇA SAÚDE

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 23.875,06

Valor Líquido Pago: R$ 23.875,06


Histórico: