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- Pagamento Nº 01040063
Número:02030088
Valor Total do Empenho:R$ 30.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 26.082,48
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.917,52
Número:02030088.001
Valor Total da Liquidação:R$ 13.041,24
Valor Total Liquidado:R$ 9.454,90
Pagamento 01040063
Pago em: 01/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0410 - PROCURADORIA-GERAL DO MUNICÍPIO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 45 - JETONS E GRATIFICACOES A CONSELHEIROS
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO - JETONS (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 13.041,24
Valor Líquido Pago: R$ 9.454,90
Histórico: