Dados do Empenho:

Número:05010793

Valor Total do Empenho:R$ 2.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 961,08

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.038,92

Dados da Liquidação:

Número:05010793.005

Valor Total da Liquidação:R$ 277,80

Valor Total Liquidado:R$ 277,80

Pagamento 31030335

Pago em: 31/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 59 - SERVIÇOS BANCÁRIOS

Credor: BANCO DO BRASIL SA (00.000.000/0001-91)

Valor Total: R$ 277,80

Valor Líquido Pago: R$ 277,80


Histórico: