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- Pagamento Nº 07040025
Número:05010938
Valor Total do Empenho:R$ 52.500,00
Valor Total Liquidado:R$ 49.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3.500,00
Número:05010938.004
Valor Total da Liquidação:R$ 9.310,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.310,00
Pagamento 07040025
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: FRANCISCO SAVIO LIMA SOARES E SILVA (41.731.510/0001-16)
Valor Total: R$ 9.310,00
Valor Líquido Pago: R$ 9.310,00
Histórico: