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- Pagamento Nº 07040027
Número:02020189
Valor Total do Empenho:R$ 7.650,00
Valor Total Liquidado:R$ 7.650,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020189.001
Valor Total da Liquidação:R$ 1.530,00
Valor Total Liquidado:R$ 1.530,00
Pagamento 07040027
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: LIA MARINHO ASSISTENCIA MEDICA LTDA (52.538.054/0001-09)
Valor Total: R$ 1.530,00
Valor Líquido Pago: R$ 1.530,00
Histórico:
liquidação da nf 13 - Janeiro - Lia Marinho.