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- Pagamento Nº 07040079
Número:01040006
Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:01040006.001
Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00
Pagamento 07040079
Pago em: 07/04/2026Unidade Orçamentária 1801 - SECRETARIA DE ESPORTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)
Credor: HELTON ARAUJO SANTANA (969.000.403-49)
Valor Total: R$ 3.000,00
Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00
Histórico:
referente às despesas com a concessão de Suprimento de Fundo ao servidor Helton Araújo Santana, conforme Portaria de N°07, 27 de MARÇO de 2026, de interesse da Secretaria de Esporte.