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- Pagamento Nº 07040100
Número:02020095
Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02020095.003
Valor Total da Liquidação:R$ 345.761,25
Valor Total Liquidado:R$ 345.761,25
Pagamento 07040100
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 345.761,25
Valor Líquido Pago: R$ 345.761,25
Histórico:
MARÇO/26.