Dados do Empenho:

Número:02020095

Valor Total do Empenho:R$ 600.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 600.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020095.003

Valor Total da Liquidação:R$ 345.761,25

Valor Total Liquidado:R$ 345.761,25

Pagamento 07040100

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO

Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)

Valor Total: R$ 345.761,25

Valor Líquido Pago: R$ 345.761,25


Histórico:

MARÇO/26.