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- Pagamento Nº 07040105
Número:05010098
Valor Total do Empenho:R$ 300.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 138.267,24
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 161.732,76
Número:05010098.004
Valor Total da Liquidação:R$ 23.781,75
Valor Total Liquidado:R$ 23.781,75
Pagamento 07040105
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 44 - SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO
Credor: COMPANHIA DE AGUA E ESGOTO DO CEARA CAGECE (07.040.108/0001-57)
Valor Total: R$ 23.781,75
Valor Líquido Pago: R$ 23.781,75
Histórico: