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- Pagamento Nº 07040113
Número:14010002
Valor Total do Empenho:R$ 27.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 6.439,20
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 20.560,80
Número:14010002.002
Valor Total da Liquidação:R$ 1.299,50
Valor Total Liquidado:R$ 1.299,50
Pagamento 07040113
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0710 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 01 - COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Credor: NEO CONSULTORIA E ADMINISTRACAO DE BENEFICIOS EIRELI (25.165.749/0001-10)
Valor Total: R$ 1.299,50
Valor Líquido Pago: R$ 1.299,50
Histórico:
NOTA Nº 0943593 DO CONTRATO Nº 0710.22.07.04.01 DA EMPRESA NEO CONSULTORIA E ADMINISTRAÇÃO DE BENEFÍCIOS EIRELI - ME.