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- Pagamento Nº 07040124
Número:05010570
Valor Total do Empenho:R$ 43.824,00
Valor Total Liquidado:R$ 43.326,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 498,00
Número:05010570.003
Valor Total da Liquidação:R$ 10.956,00
Valor Total Liquidado:R$ 9.520,76
Pagamento 07040124
Pago em: 07/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 10.956,00
Valor do INSS: R$ 361,55
Valor do ISS: R$ 547,80
Valor do IRRF: R$ 525,89
Valor Líquido Pago: R$ 9.520,76
Histórico: