Dados do Empenho:

Número:05010570

Valor Total do Empenho:R$ 43.824,00

Valor Total Liquidado:R$ 43.326,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 498,00

Dados da Liquidação:

Número:05010570.003

Valor Total da Liquidação:R$ 10.956,00

Valor Total Liquidado:R$ 9.520,76

Pagamento 07040124

Pago em: 07/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 10.956,00

Valor do INSS: R$ 361,55

Valor do ISS: R$ 547,80

Valor do IRRF: R$ 525,89

Valor Líquido Pago: R$ 9.520,76


Histórico: