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- Pagamento Nº 08040002
Número:12020001
Valor Total do Empenho:R$ 2.352.599,59
Valor Total Liquidado:R$ 1.216.563,93
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 1.136.035,66
Número:12020001.002
Valor Total da Liquidação:R$ 292.663,45
Valor Total Liquidado:R$ 277.444,95
Pagamento 08040002
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 2754000000 - Recurso de Operação de Crédito
Elemento de Despesa 4.4.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 18 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Credor: EDMIL CONSTRUCOES S/A (03.382.356/0001-25)
Valor Total: R$ 292.663,45
Valor do ISS: R$ 11.706,54
Valor do IRRF: R$ 3.511,96
Valor Líquido Pago: R$ 277.444,95
Histórico: