- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040040
Número:05011251
Valor Total do Empenho:R$ 22.368,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.198,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 10.170,00
Número:05011251.001
Valor Total da Liquidação:R$ 12.198,00
Valor Total Liquidado:R$ 12.198,00
Pagamento 08040040
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: SANDRA CRISTHYAN PEREIRA LIMA (04.635.530/0001-67)
Valor Total: R$ 12.198,00
Valor Líquido Pago: R$ 12.198,00
Histórico: