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- Pagamento Nº 08040072
Número:05010326
Valor Total do Empenho:R$ 56.993,41
Valor Total Liquidado:R$ 39.831,17
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 17.162,24
Pagamento 08040072
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 16 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JOYCE BATISTA MAIA DE LIMA ME (11.487.554/0001-81)
Valor Total: R$ 462,10
Valor do ISS: R$ 23,11
Valor do IRRF: R$ 22,18
Valor Líquido Pago: R$ 416,81
Histórico:
JAN/26.