Dados do Empenho:

Número:05011184

Valor Total do Empenho:R$ 14.875,32

Valor Total Liquidado:R$ 14.875,32

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05011184.002

Valor Total da Liquidação:R$ 7.437,66

Valor Total Liquidado:R$ 7.080,65

Pagamento 08040095

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 15 - MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS

Credor: GELAR REFRIGERAÇÃO COMERCIAL LTDA (11.805.967/0001-67)

Valor Total: R$ 7.437,66

Valor do IRRF: R$ 357,01

Valor Líquido Pago: R$ 7.080,65


Histórico: