- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040148
Número:08010004
Valor Total do Empenho:R$ 16.570,00
Valor Total Liquidado:R$ 16.570,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:08010004.002
Valor Total da Liquidação:R$ 6.410,32
Valor Total Liquidado:R$ 6.333,40
Pagamento 08040148
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 6.410,32
Valor do IRRF: R$ 76,92
Valor Líquido Pago: R$ 6.333,40
Histórico: