- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 08040153
Número:12010023
Valor Total do Empenho:R$ 30.938,60
Valor Total Liquidado:R$ 23.543,52
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 7.395,08
Número:12010023.001
Valor Total da Liquidação:R$ 7.847,84
Valor Total Liquidado:R$ 7.753,67
Pagamento 08040153
Pago em: 08/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Sub-elemento de Despesa 03 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Credor: OMEGA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA (41.600.131/0001-97)
Valor Total: R$ 7.847,84
Valor do IRRF: R$ 94,17
Valor Líquido Pago: R$ 7.753,67
Histórico: