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- Pagamento Nº 08040189
Número:05010593
Valor Total do Empenho:R$ 1.635.565,44
Valor Total Liquidado:R$ 1.516.547,44
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 119.018,00
Número:05010593.016
Valor Total da Liquidação:R$ 37.936,00
Valor Total Liquidado:R$ 34.218,27
Pagamento 08040189
Pago em: 08/04/2026Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 12 - LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS
Credor: MONTEREY PRODUCOES ARTISTICAS E PUBLICIDADE LTDA (03.956.813/0001-48)
Valor Total: R$ 37.936,00
Valor do ISS: R$ 1.896,80
Valor do IRRF: R$ 1.820,93
Valor Líquido Pago: R$ 34.218,27
Histórico:
MÊS DE FEVEREIRO, CONFORME ORDEM DE SERVIÇO E RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO EM ANEXO, REFERENTE A NOTA FISCAL 1533.