Dados do Empenho:

Número:02020016

Valor Total do Empenho:R$ 132.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 132.850,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:02020016.001

Valor Total da Liquidação:R$ 132.850,00

Valor Total Liquidado:R$ 131.255,80

Pagamento 08040235

Pago em: 08/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1552000000 - Transferência de Recurso do PNAE

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 07 - GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO

Credor: COMERCIAL AGUIAR MERCEARIAS LTDA (08.602.787/0001-73)

Valor Total: R$ 132.850,00

Valor do IRRF: R$ 1.594,20

Valor Líquido Pago: R$ 131.255,80


Histórico:

FEV/26.