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- Pagamento Nº 09040007
Número:05010931
Valor Total do Empenho:R$ 58.940,00
Valor Total Liquidado:R$ 32.520,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 26.420,00
Número:05010931.004
Valor Total da Liquidação:R$ 5.775,00
Valor Total Liquidado:R$ 5.775,00
Pagamento 09040007
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: ANDREZA DIAS DE SOUZA PARENTE SERVICOS MEDICOS (42.518.876/0001-74)
Valor Total: R$ 5.775,00
Valor Líquido Pago: R$ 5.775,00
Histórico:
NF 34 - Fevereiro - Andreza Dias.