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- Pagamento Nº 09040024
Número:10030022
Valor Total do Empenho:R$ 5.866,07
Valor Total Liquidado:R$ 5.866,07
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:10030022.001
Valor Total da Liquidação:R$ 5.866,07
Valor Total Liquidado:R$ 5.866,07
Pagamento 09040024
Pago em: 09/04/2026Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos
Elemento de Despesa 3.3.90.36.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA
Sub-elemento de Despesa 03 - DIÁRIAS A COLABORADORES EVENTUAIS NO EXTERIOR
Credor: KELLY ALVES DOS SANTOS (084.687.563-26)
Valor Total: R$ 5.866,07
Valor Líquido Pago: R$ 5.866,07
Histórico:
Concessão de 03 (Três) diárias, conforme a portaria n° 618, de 10 de março de 2026, para a colaboradora eventual Kelly Alves dos Santos, a qual empreendeu viagem oficial a América do Sul - Buenos Aires/Argentina, no período de 15 a 18 de março de 2026, com a finalidade de atender convite do Ministério do Turismo do Brasil, para participar do evento "Ativação das Festas Juninas - São João em Buenos Aires". Na oportunidade, será apresentado o São João de Maracanaú.