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- Pagamento Nº 09040079
Número:02030080
Valor Total do Empenho:R$ 291.729,28
Valor Total Liquidado:R$ 291.729,28
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00
Número:02030080.008
Valor Total da Liquidação:R$ 6.397,80
Valor Total Liquidado:R$ 6.321,03
Pagamento 09040079
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1501000000 - Outros Recursos Não Vinculados
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 24 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS
Credor: COMERCIAL RODRIGUES MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EIRELI (31.435.975/0001-76)
Valor Total: R$ 6.397,80
Valor do IRRF: R$ 76,77
Valor Líquido Pago: R$ 6.321,03
Histórico: