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- Pagamento Nº 09040097
Número:04020024
Valor Total do Empenho:R$ 152.604,81
Valor Total Liquidado:R$ 128.067,25
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.537,56
Número:04020024.004
Valor Total da Liquidação:R$ 10.486,36
Valor Total Liquidado:R$ 9.941,07
Pagamento 09040097
Pago em: 09/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1010 - SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA, MOBILIDADE E CONTROLE URBANO
Fonte 1751000000 - Contribuição de Iluminação Pública
Elemento de Despesa 4.4.90.51.00 - OBRAS E INSTALAÇÕES
Sub-elemento de Despesa 91 - OBRAS EM ANDAMENTO
Credor: COSAMPA PROJETOS E CONSTRUCOES LTDA (03.006.548/0001-37)
Valor Total: R$ 10.486,36
Valor do ISS: R$ 419,45
Valor do IRRF: R$ 125,84
Valor Líquido Pago: R$ 9.941,07
Histórico: