Dados do Empenho:

Número:05010450

Valor Total do Empenho:R$ 47.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 47.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:05010450.002

Valor Total da Liquidação:R$ 21.239,02

Valor Total Liquidado:R$ 21.239,02

Pagamento 10020282

Pago em: 10/02/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0610 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.2.91.22.00 - Outros Encargos sobre a Dívida por Contrato

Sub-elemento de Despesa 01 - ENCARGOS DA DIVIDA CONTRATUAL

Credor: REGIME PROPRIO DE PREVIDENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO - RPPS (17.943.447/0001-05)

Valor Total: R$ 21.239,02

Valor Líquido Pago: R$ 21.239,02


Histórico: