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- Pagamento Nº 10040011
Número:05011084
Valor Total do Empenho:R$ 519.286,06
Valor Total Liquidado:R$ 183.999,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.287,06
Número:05011084.001
Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00
Valor Total Liquidado:R$ 53.298,38
Pagamento 10040011
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)
Valor Total: R$ 61.333,00
Valor do INSS: R$ 2.023,99
Valor do ISS: R$ 3.066,65
Valor do IRRF: R$ 2.943,98
Valor Líquido Pago: R$ 53.298,38
Histórico:
mês de Janeiro/2026, conforme Nota Fiscal nº 903.