Dados do Empenho:

Número:05011084

Valor Total do Empenho:R$ 519.286,06

Valor Total Liquidado:R$ 183.999,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 335.287,06

Dados da Liquidação:

Número:05011084.001

Valor Total da Liquidação:R$ 61.333,00

Valor Total Liquidado:R$ 53.298,38

Pagamento 10040011

Pago em: 10/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 0810 - FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

Fonte 1541000000 - Transf. do FUNDEB 30%-Comple. União-VAAF

Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS

Credor: JD TRANSPORTES & TURISMO LTDA (08.729.116/0001-78)

Valor Total: R$ 61.333,00

Valor do INSS: R$ 2.023,99

Valor do ISS: R$ 3.066,65

Valor do IRRF: R$ 2.943,98

Valor Líquido Pago: R$ 53.298,38


Histórico:

mês de Janeiro/2026, conforme Nota Fiscal nº 903.