- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 10040054
Número:02020046
Valor Total do Empenho:R$ 202.197,00
Valor Total Liquidado:R$ 177.838,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 24.359,00
Número:02020046.001
Valor Total da Liquidação:R$ 144.818,00
Valor Total Liquidado:R$ 143.080,18
Pagamento 10040054
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Sub-elemento de Despesa 09 - MATERIAL FARMACOLOGICO
Credor: T S COMERCIAL DE MEDICAMENTOS E REPRESENTAÇÃO LTDA (08.077.211/0001-34)
Valor Total: R$ 144.818,00
Valor do IRRF: R$ 1.737,82
Valor Líquido Pago: R$ 143.080,18
Histórico:
MARÇO/26.