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- Pagamento Nº 10040113
Número:05010993
Valor Total do Empenho:R$ 107.410,00
Valor Total Liquidado:R$ 20.970,00
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 86.440,00
Número:05010993.003
Valor Total da Liquidação:R$ 8.250,00
Valor Total Liquidado:R$ 8.250,00
Pagamento 10040113
Pago em: 10/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção
Elemento de Despesa 3.3.90.34.00 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Sub-elemento de Despesa 01 - OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Credor: CLINICA MEDICA SANTOS GRANGEIRO LTDA (42.609.399/0001-52)
Valor Total: R$ 8.250,00
Valor Líquido Pago: R$ 8.250,00
Histórico:
NF 14 - Referente a Janeiro de 2026 - Dra Yohanna.