Dados do Empenho:

Número:08040001

Valor Total do Empenho:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,00

Dados da Liquidação:

Número:08040001.001

Valor Total da Liquidação:R$ 3.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.000,00

Pagamento 13040032

Pago em: 13/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1901 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

Fonte 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 96 - MATERIAL DE CONSUMO - PAGAMENTO ANTECIPADO (SUPRIMENTO DE FUNDOS)

Credor: ALINE MACEDO SOUSA (038.517.053-00)

Valor Total: R$ 3.000,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.000,00


Histórico:

VALOR QUE SE LIQUIDA PARA FAZER AS DESPESAS COM A CONCESSÃO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS A SERVIDORA ALINE MACEDO SOUSA, CONFORME PORTARIA DE N°229, DE ABRIL DE 2026 DE INTERESSE DA SECRETARIA DE CULTURA.