Dados do Empenho:

Número:05010405

Valor Total do Empenho:R$ 36.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 14.400,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 21.600,00

Dados da Liquidação:

Número:05010405.003

Valor Total da Liquidação:R$ 3.600,00

Valor Total Liquidado:R$ 3.600,00

Pagamento 30031225

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.3.90.48.00 - OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS

Sub-elemento de Despesa 99 - DEMAIS AUXILIOS FINANCEIROS A PESSOAS FISICAS

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 3.600,00

Valor Líquido Pago: R$ 3.600,00


Histórico:

fopag-aux.financeiro ideniz-fopag-comissi comp. março/2026