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- Pagamento Nº 30031262
Número:05010375
Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00
Valor Total Liquidado:R$ 4.850.719,01
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.149.280,99
Número:05010375.004
Valor Total da Liquidação:R$ 582.635,55
Valor Total Liquidado:R$ 582.635,55
Pagamento 30031262
Pago em: 30/03/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL
Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde
Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO
Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)
Valor Total: R$ 582.635,55
Valor Líquido Pago: R$ 582.635,55
Histórico:
fopag-piso enfermagem -cont. temp. comp. março-2026