Dados do Empenho:

Número:05010375

Valor Total do Empenho:R$ 30.000.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 4.850.719,01

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 25.149.280,99

Dados da Liquidação:

Número:05010375.004

Valor Total da Liquidação:R$ 582.635,55

Valor Total Liquidado:R$ 582.635,55

Pagamento 30031262

Pago em: 30/03/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1500100200 - Receita de Imposto e Trans. - Saúde

Elemento de Despesa 3.1.90.04.00 - CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO

Sub-elemento de Despesa 01 - SALARIO CONTRATO TEMPORARIO

Credor: FOLHA DE PAGAMENTO (07.605.850/0001-62)

Valor Total: R$ 582.635,55

Valor Líquido Pago: R$ 582.635,55


Histórico:

fopag-piso enfermagem -cont. temp. comp. março-2026