Dados do Empenho:

Número:11020016

Valor Total do Empenho:R$ 62.000,00

Valor Total Liquidado:R$ 61.997,00

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 3,00

Dados da Liquidação:

Número:11020016.002

Valor Total da Liquidação:R$ 5.940,00

Valor Total Liquidado:R$ 5.868,72

Pagamento 14040049

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1490 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ADMINISTRAÇÃO CENTRAL

Fonte 1600000000 - Transferência SUS Bloco de manutenção

Elemento de Despesa 3.3.90.32.00 - MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

Sub-elemento de Despesa 02 - MEDICAMENTOS PARA USO DOMICILIAR

Credor: DROGAFONTE LTDA (08.778.201/0001-26)

Valor Total: R$ 5.940,00

Valor do IRRF: R$ 71,28

Valor Líquido Pago: R$ 5.868,72


Histórico:

Solicitação de Liquidação referente aquisição de medicamentos, fundamentado na ATA n° 14.004/2024 - PE n° 14.033/2023 - sob Contrato n° 1490.25.01.10.03