Dados do Empenho:

Número:05011142

Valor Total do Empenho:R$ 10.852,68

Valor Total Liquidado:R$ 5.912,04

Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 4.940,64

Dados da Liquidação:

Número:05011142.002

Valor Total da Liquidação:R$ 1.413,18

Valor Total Liquidado:R$ 1.396,22

Pagamento 14040054

Pago em: 14/04/2026
ORÇAMENTO 2026

Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS

Elemento de Despesa 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Sub-elemento de Despesa 04 - GÁS ENGARRAFADO

Credor: RN COMERCIO VAREJISTA DE GLP LTDA (38.138.754/0001-85)

Valor Total: R$ 1.413,18

Valor do IRRF: R$ 16,96

Valor Líquido Pago: R$ 1.396,22


Histórico:

NOTA FISCAL Nº 4179, REFERENTE A ORDEM DE FORNECIMENTO Nº05010376.