- Inicio
- Despesas
- Pagamentos
- Pagamento Nº 14040083
Número:05010876
Valor Total do Empenho:R$ 40.444,44
Valor Total Liquidado:R$ 40.444,43
Saldo do Empenho a Liquidar:R$ 0,01
Número:05010876.003
Valor Total da Liquidação:R$ 12.380,95
Valor Total Liquidado:R$ 12.380,95
Pagamento 14040083
Pago em: 14/04/2026ORÇAMENTO 2026
Unidade Orçamentária 1591 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Fonte 1660000000 - Transferência de Recurso do FNAS
Elemento de Despesa 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA
Sub-elemento de Despesa 83 - LOCAÇÃO DE VEÍCULOS
Credor: PONTUAL RENT A CAR LTDA (02.803.284/0001-80)
Valor Total: R$ 12.380,95
Valor Líquido Pago: R$ 12.380,95
Histórico: